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【演讲实录】不懂这些,也好意思做原料药?——王天妤
发表于:2021-06-29 浏览:3139

  本文是“药仁汇2021北方峰会暨首届中国国际仿制药发展大会”演讲实录及PPT分享系列的第8篇文章,全文字数:6700字。预计阅读时间:17分钟。


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  演讲题目:进口原料药供应商审计要点

  演讲时间:2021年6月3日14:10

  归属论坛:原料药论坛


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专家介绍 PROFILE

王天妤

药仁汇青年讲师

北京盘石医药科技有限公司项目总监


  多年药研一线工作经验,熟悉药品法规、紧跟市场政策,对药品的检验工作、工艺放大等都有丰富的心得体验。

  曾参与利奈唑胺片的研发、生产、注册,硫酸氢氯吡格雷片的市场跟踪等多个项目;担任吉非替尼片等项目调研负责人。

  与国际同行保持密切交流,对药品立项、研发全流程都有丰富的知识储备。


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  一般情况下,对原料药供应商的审计,主要是从这三个方面进行测评:产品质量体系的建设、质量风险管理能力的评估,以及GMP的合规性。


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  这三个方面都有自己不同的侧重点。

  对产品质量体系建设方面的评估,是为了了解厂家对药品在其生命周期之内各阶段活动的控制。

  对产品质量风险管理能力的评估,是为了对药品生命周期中可能存在风险的发现和解决。

  我们比较了解的GMP,是对药品生产过程的控制。


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  对产品质量体系建设方面的评估,一般从这四个方面进行,分别是:工艺性能和产品质量检测系统的评估、对纠正与预防措施系统的评估、变更管理系统的评估、工艺性能和产品质量的管理回顾。

  质量风险管理通常也是从四个方面评估,分别是:企业对于风险管理方法学的论证、风险评估、风险控制,以及风险回顾。

  GMP合规性的评估主要由厂区的软硬件设施、产品的工艺流程、企业的物料管理和实验室管理的制度和实施构成。

  刚刚那一张PPT的内容是偏理论的,现在换成说人话的方式,落在实操上,我们主要从这三个方面对原料药厂家进行审计:防治污染、可追溯性,以及预防和纠正措施。


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  污染一般可能来自于人员、场地、设施设备、以及物料本身。

  对于可追溯性的要求一般是:物料流通轨迹可追溯、生产过程可追溯、质量控制可追溯,以及文件记录可追溯。需要注意事项的是,这四个方面不是独立存在的,而是相互印证、互有交集的。

  举个简单的例子,一个起始物料在目视检验之后,肯定有一个同意入库的文件,这就涉及到了物料流通轨迹的可追溯以及文件记录的可追溯。


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  企业的纠正和预防措施一般体现在企业自身整体的QA体系的建设、产品质量规程、SOP、记录表格、以及报告,这5个方面。

  由于今天时间比较紧张,我挑了几个比较关键的点来做详细阐述。


  关于设施设备部分的审计


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  我们一般会比较关注设备的设计和建造、维护和清洁、测试及校准,以及电子化系统这几个部分。

  在设备的设计和建造中,首先需要考虑设备的内表面是否会对产品的质量产生影响,比如是否会导致终产品的元素杂质超限。

  二是,设备是否在经过验证的操作范围内使用,这样就可以保证产品质量可控、可重现。

  三是,产品生产所涉及到的所有设备,都应该有明确的设备状态标识,以明确该设备在当前条件下是否适宜用于生产。

  四是,应该有与生产相关设备及厂房的备用图纸。

  还有其他一些需要关注的方面,这里不展开讲了。比如设备的设计、尺寸和放置位置;维持设备正常运行所需的润滑剂、加热液、冷却剂等,是否与物料完全隔离;设施设备的密封性,等等。

  为了保持生产设备始终处于稳定运行的条件,基本的维护、清洁、测试、校准,是必须要进行的。这四个过程都必须要有明确的计划、规程、记录、验证、结果。

  需要强调的是,仪器的校准必须注明所用到的标准物质是什么,从哪来的。

  如果测量值与理论值出现较大偏差时,需要对这个偏差进行调查,并附上调查结果。

  在产品生产的任何一个步骤中如果涉及到电子系统的,均需要有该操作系统的验证、操作、维护规程。系统本身应当有授权、存档、检测的机制和审计追踪的功能。

  企业的IT人员应当对系统的差错进行调查,并定期对系统进行备份。


  关于物料管理部分的审计,一般从以下四个方面入手

  控制通则、接受与待验、取样与检测、贮存与再评价。


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  控制通则一般来讲包含三方面的内容:一是,在物料管理和流通过程中所有行为都应有相应的SOP进行控制。二是,对起始物料建立完善的评估体系和制度。三是,对供应商的评估和管理。

  物料管理的重点是对接受、待验、取样、检测、贮存及再评价方面的管理和控制。

  物料收到后,一般应当先对产品标签内容的完整性进行目视检查,以确认收到的货物是否是目标货物,之后再查验容器是否有破损、封口是否被破坏、产品的整体包装是否有人为破坏的痕迹,以及产品是否已经被污染。

  如果物料使用到了大型的贮存容器或者配件,则应配有合理的标识。物料的每一个容器或每一批容器都应有唯一的代码、批号、接受号。

  如果物料是使用非专用包装箱进行运送的,则需要有该包装箱的清洁证明文件和供应商的审计文件,并对物料进行痕量杂质的检测。

  进场的物料至少应当进行一次检测,并对供应商提供的COA进行核准及评估。

  在取样时,应当有明确的取样方法、取样数量、取样位置,和取样量,并保证样品的代表性。取样后,应保证物料未受污染,并密封保存。对已经取出的样品,给予适当的标记,以供区分。

  样品的检测结果应与供应商提供的报告对比。

  对于物料的贮存,我们在审计时应当了解厂家在仓库中的一些规章制度;使用了那些可以防止物料降解、污染的方法和措施;物料贮存的容器;以及被拒绝物料是如何隔离控制的。

  如果物料在仓库存放时间过长,或者暴露于湿热的环境中,则需要对物料进行再评价。


  在原料药生产过程中,我们的审计重点如下


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  这一部分比较关注的是生产操作、过程控制、是否存在混批的情况,以及生产过程中的时间限制和污染控制。

  首先是生产操作。厂家是否在生产车间中划分出专门的称量区域,该区域的称量条件和环境控制情况如何。称量过程是否有相应的SOP控制。

  称好的物料应存放在适宜的容器中,并注明物料名称及代码、接收控制号、数量、再评估日期或复验期。并与主生产指令、批记录核对物料和数量的一致性。

  生产活动开始前和进行中,应检查和记录设备的工作状态。

  整个生产过程所涉及到的所有行为,均应有相应的SOP进行控制。

  每一步骤的生产完成后,应将实际收率与预期进行对比,如果产量出现偏差,应进行调查并记录在案。

  我们还应该了解是否存在返工或再处理的情况。

  其次,我们还应了解厂家对生产过程的控制。在原料药生产过程中,各关键操作步骤,是否有相应的SOP进行控制?该SOP的控制范围和接受标准的起草依据是什么?

  对于生产过程的控制,应当有相应的控制点和控制方法。对于取样的过程,应有详细的SOP,明确规定取样计划、取样方法、取样操作、以及样品保护措施。

  如果生产过程涉及到调节,如果该调节在预先设置好的限度范围内,则生产部门的人员有权进行;如果超过限度,则需要经质量部批准。需要强调的是,所有调节内容及结果均应记录在案。

  工艺验证主要从工艺验证策略、验证方案、验证报告、以及偏离偏差的记录,来进行审核。

  通常,只有以增加批量为目的或是相同中间体或API尾料允许混合成一个批次。但是,混合的过程也必须进行监控和记录,并保持被混合批次的可溯源性。

  混合后的批次,需要进行产品物理特性的验证,且混合批需要进行单独的稳定性研究。

  需要强调的是,混合批次的有效期及复验期,应当以最早批次为准。

  通常,对于主生产指令的执行和中间体存放需要有时间限制。

  在生产过程中,应保证残留不会产生新的降解产物或微生物污染。

  并且,在生产操作时也应该防止物料被污染。


  接下来是质量控制部分


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  在审计这部分时,我们需要四个方面来了解,包括:通则、检测、报告,其他。

  通则部分,其实是了解企业整体质量控制基本要求的一个抓手,它能让我们对企业整体的一个质量管理状况有一个大致的了解。

  这一部分的审计,一般仅在目标产品,比如你打算采购氨氯地平的原料药,就对与氨氯地平有关的范围内进行。这也是对对方企业的一个尊重。

  比如氨氯地平这个品种的检测需要用到各种各样不同的方法,那么我们就要了解厂家有没有能够完成这些检测的设备,设备的校准及维护的方案和记录是否与之匹配。

  氨氯地平的每一项检验是否都有相应的SOP对其操作过程进行约束。SOP还应包含产品拒绝或批准的标准是怎样的,试验记录的模板,以及记录的保存方式等。

  在检测结果最终形成之前,需要将检查项与接受标准再次核对。检验的复核人员需要将试验记录与SOP进行对比,以确认两者一致。如果存在不一致的地方,应给出相应的解释,并记录在案。

  厂家应保证,现行的质量标准和检验规程与申报资料一致。如果当中存在着变更,也应补充申请。

  如果检查结果超过了接受标准,则应对该组数据进行分析,找出可能存在的实质性问题并进行评估,并提出相应的整改措施及调查结论。所有的这些行为皆应记录在案,并有相应的SOP约束。

  我们日常的检验工作离不开标准品、试剂、标准溶液的使用,同样的,这些也应有相应的SOP进行约束。

  所有的检测操作,均应有相应的SOP约束。每一批产品的检验记录均应完整妥善保存。建立并不断完善产品的杂质谱,并对杂质谱的历史数据进行统计和比对。

  每年至少应有一个批次的产品加入稳定性试验。如果产品的货架期较短,那么稳定性试验的频率就需要增高。

  接下来说说对检验报告的一些要求。要保证每一批产品的每一次检验都要有报告与之对应,报告上应有详细的产品信息、检查项目、以及清晰的签字盖章。

  另外,产品的复验期、留样、仪器使用记录也是我们需要审计的部分。复验期需要注意是否有相应的稳定性数据的支持,以及复验样品是否具有代表性。

  留样的保存方式,留样期和留样量都是我们需要关注的。仪器使用记录应与检验本身一致。


  接下来是文件系统部分


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  文件系统同样也是需要通过四个方面来进行审计,分别是通则部分、设备相关文件、标签管理,以及生产相关文件。

  在通则部分,我们需要了解厂家文件建立、文件操作、文件保存是否有相应的SOP进行约束。需要注意的是,文件应至少保存至效期后一年。

  需要保存的文件至少应包括:研发历史报告、规模放大报告、技术转移报告、工艺验证报告、员工培训记录、生产记录、控制记录,以及分发记录。

  所有的文件均应有操作人员和复核人员的清晰签名。如果涉及到电子签名的,应有完整的电子签名管理规程。

  如果人员授权发生任何变更,则对应文件也应更新,并注明日期和原因。

  与设备相关的文件一般包括使用、清洁、消毒、灭菌、维护的计划、规程、记录、报告。这些文件需要明确记录行为发生的时间、所涉及到的产品信息,以及操作人员信息。

  标签一般需要厂家提供一个空白样张,我们查看上面是否能够体现详细的生产商和供应商信息,以及检测结果和放行日期。还应有物料流向的跟踪记录。

  标签既有物料的属性,也有文件的属性。因此它也存在着检验、审核与拒绝等一系列相关问题。

  接下来讲一下生产相关的文件,这一部分文件主要包括主生产指令、批生产记录,以及实验室的质控记录。

  质量部进行批生产记录的审核,也就是对原始数据与记录的核对;对偏差、不合格的调查;以及授权放行。

  每个品种都应该有相应的主生产指令。该文件应有专人起草、并记录日期,签名。再由质量部门校对后,记录日期并签名。

  主生产指令一般包含的内容有:所生产物料的名称或识别代码;起始物料及中间体列表;物料的使用量及比例清单;生产场地及使用的设备;详细的生产说明(操作顺序、工艺参数范围、取样指导、生产过程控制、接受标准等);注意事项及预防措施;存放说明。

  批生产记录应与主生产指令一致,并清晰记录生产的全过程。批生产记录应有单独的识别号,记录日期并签名。


  QA体系的审计同样也是由四部分内容所构成


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  总则、质量部门职责、生产活动的控制,以及产品质量回顾。

  在总则这一部分我们需要了解厂家质量管理系统的组织结构,质量部门的工作规程及制度,工作记录情况,对规程偏离的处理和记录,以及内部审计的情况。还应该了解厂家是否有召回的记录,出于什么原因,以及是如何解决的。

  质量部门的职责涵盖了文件的审核与批准、放行或拒绝、质控记录、偏差的调查及解决、批准指令、质量控制制度的维护、物料检测、内部审计及产品质量回顾。

  对生产活动的控制包括:操作说明;生产活动及记录;生产偏差的报告、评价及调查;设备管理;变更的申请与确认;厂房设备的改进与确认。

  产品质量回顾包括:对过程控制的回顾;对产品检测的回顾;不合格批次的回顾;对违规及偏差调查的回顾;变更的回顾;整改措施的回顾。有时候还需要对退货、投诉、召回等情况进行回顾。

  产品质量回顾应至少每年一次,并记录在案。


  如何“记录在案”

  在对上面的这些模块讲解的时候,我总是提到 “记录在案”,这张PPT就来总结一下,究竟那些行为需要记录在案。我把记录大致分成了三类,分别是:文件体系的操作记录、生产记录、检验记录。


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  我们日常工作中,至少涉及到文件留存的,那么对这个原始空白文件本身的一系列操作都应该记录在案,包括:起草、审核、批准、分发、修订、撤销、回收。

  生产记录,针对的则是每一次生产中所涉及的所有活动,至少包括:生产的基本信息;生产的工艺参数;过程中的取样操作;产量及收率的记录;产品包装及标识的记录;偏差的记录以及关于偏差的调查及评价记录。

  检验记录一般应包含以下信息:待验物信息;检验方法信息;取样量信息;原始数据信息;计算过程;以及检验结论。

  每一份检验记录,至少应包含以下基本信息:文件及物料的单独识别号;物料的来源;仪器设备信息;操作人员及复核人员的签名;记录及复核日期;发生场所等。


  讲完了审计的内容,接下来讲讲审计的开展


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  分成三方面来讲:审计前准备;审计过程中;以及审计后的反馈。

  审计开始前,我们需要制作一份函件,告知厂家我们的审计意愿和审计计划。

  审计计划通常包含审计人员、审计目的、审计范围、日程安排等信息。


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  郑重起见,我们通常还会附上我方的资质,包括公司的资质以及参加审计的工作人员的相关资质。如果我们需要在审计的过程中,看一下厂家的一些资质文件,也会将这些文件列出来,一共厂家提前准备。

  在等待厂家回复时,我们需要根据项目的特征,设计一份审计问卷,并附上我们可以接受的标准。这个问卷不同品种之间大体相同,但是根据不同品种的特征,也可能需要进行微调。

  如果厂家回复我们同意审计,我们需要跟厂家签署保密协议,因为审计过程免不了要接触到对方的一些核心机密。

  与审计问卷向匹配的,还有审计记录。因为审计工作分成了不同的模块,所以需要根据不同模块的审计特点来设计审计记录表格。一般来讲有三种:问答部分的记录、实地查看部分的记录、原件查阅部分的记录。


  上面讲了审计分了三个部分,现在来具体讲讲这三个部分的审计,都对应着那些具体的审计内容


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  首先是会议沟通,通过聊天谈话的方式了解厂家的质量管理制度、人员资质情况、文件管理制度、供应商管理制度、以及对投诉和召回的处理方式。

  然后是实地查看,我们需要实际去看一看厂家的生产车间、仓库、实验室、纯化水制备室,以及空气净化系统。

  最后我们可能需要查阅一些原件,至少包括:产品质量手册、现场主文件、验证主计划、批生产记录,以及风险管理文件。

  审计结束回到公司后,需要结合审计的问卷和记录,讨论后形成一个最终的审计结果。


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  根据审计结果,公司会做出继续合作或不合作的决定。

  最终需要将审计报告、审计结果,以及公司决定反馈给厂家。

  有时候我们在采购物料时,是从经销商手上买的,这种情况下,经销商也应该被审计

  但是对经销商的审计就比对厂家的审计简单的多。


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  对于经销商的审计,只需要注重以下三点即可:分发产品的可追溯性;信息传递过程;仓储区域。


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  分发产品的可追溯性主要从这几个方面着手:确定原始厂商的身份及地址;经销商与原始厂商的购买合同及发货单;接受文件;产品信息;运输分发记录,以及检验报告。

  信息传递可以主要从这几个方面进行了解:生产商与最终使用者之间信息传递的方式和路径;投诉及反馈的传递过程及路径;投诉召回以及相应处理措施的传递;生产商与产品相关的任何变更的传递。

  最后是对仓储区域的查看:查看仓库的空间及物料摆放;人流区域和物料区域的规划;对特定区域的控制措施;以及环境控制。


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  感谢大家的宝贵时间。

  以上是北京盘石医药科技有限公司项目总监王天妤女士在“药仁汇2021北方峰会暨首届中国国际仿制药发展大会”制剂论坛上的演讲实录。


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